Orden de Compra. Nº2328-3130-SE13 "MATERIALES DE PINTURA ESCUELA LOS ALERCES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3130-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA LOS ALERCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna *
Impuesto 44049,03
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX INTERIOR/EXTERIOR, COLOR BLANCO(CODIGO 98)LATEX INTERIOR/EXTERIOR, COLOR BLANCO $ 69.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.656 $ 138.656
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadOLEO BRILLANTE COLOR BLANCO(CODIGO 111)OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.866 $ 46.866
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ESPONJA DE 7CM(CODIGO 297)RODILLO ESPONJA DE 7CM $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548
31211904
Brochas4UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 3"(CODIGO 218)BROCHA PROFESIONAL DE 3" $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.724 $ 10.724
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRAS MINERAL , ENVASE DE 1LT(CODIGO 211)AGUARRAS MINERAL , ENVASE DE 1LT $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTICORROSIVO PARA METAL COLOR GRIS PERLA(CODIGO 2)ANTICORROSIVO PARA METAL COLOR GRIS PERLA $ 11.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.108 $ 23.108
Total Neto $ 231.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.049
TOTAL OC $ 275.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.