Orden de Compra. Nº
2328-3168-SE12
"
LICEO COMERCIAL MIRAMAR, ADQ. MAT. PINTURA LICEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-3168-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
LICEO COMERCIAL MIRAMAR, ADQ. MAT. PINTURA LICEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
*
Impuesto
129120,96
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaorienteltda
Razón Social
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
76.724.900-4
Sucursal
ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121235
Pipetas de mezclado de pinturas o tintes
30
Unidad no definida
BSNDEJAS PLASTICAS PARA PINTAR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.030
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHA 4"
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
31211505
Pinturas aceitosas
20
Galón
GALON OLEO SINTETICO DAMASCO
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 233.620
$ 233.620
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
GALON ANTICORROSIVO COLOR GRIS VERDOSO
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.040
$ 105.040
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Galón
GALON AGUA RAS
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.874
$ 14.874
60121001
Pinturas
10
Galón
OLEO SINTETICO MARFIL
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.810
$ 116.810
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
RODILLOS 18 CM
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.660
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
RODILLOS 18 CM
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
31191509
Pulidores abrasivos
100
Unidad
LIJAS METAL 40 GRANO LIJAS METAL 80 LIJAS METAL 120 LIJAS METAL 180
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
Total Neto
$ 679.584
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.121
TOTAL OC
$ 808.705
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.