Orden de Compra. Nº2328-3168-SE12 "LICEO COMERCIAL MIRAMAR, ADQ. MAT. PINTURA LICEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3168-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-08-2012
Nombre de la Orden de Compra LICEO COMERCIAL MIRAMAR, ADQ. MAT. PINTURA LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna *
Impuesto 129120,96
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121235
Pipetas de mezclado de pinturas o tintes30Unidad no definidaBSNDEJAS PLASTICAS PARA PINTAR  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 4"  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
31211505
Pinturas aceitosas20GalónGALON OLEO SINTETICO DAMASCO  $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.620 $ 233.620
31211505
Pinturas aceitosas10GalónGALON ANTICORROSIVO COLOR GRIS VERDOSO  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
31211604
Diluyentes para pinturas3GalónGALON AGUA RAS  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
60121001
Pinturas10GalónOLEO SINTETICO MARFIL  $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.810 $ 116.810
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLOS 18 CM  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLOS 18 CM  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
31191509
Pulidores abrasivos100UnidadLIJAS METAL 40 GRANO LIJAS METAL 80 LIJAS METAL 120 LIJAS METAL 180  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 679.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.121
TOTAL OC $ 808.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.