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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-3191-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV.DE ALIMENTACION PARA 150 PERSONAS, CONSEJOS ESCOLARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-746-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda . Presidente Ibañez 600 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Subterráneo |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
71250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Subterráneo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE BIENES | ENVIAR A LICEO DE NIÑAS, A LAS 16:30 HORAS, DIA 09.09.09 |
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Proveedor |
Banqueteria Y Eventos Piedrazul |
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Razón Social |
CAROLINA ALEJANDRA SITJA ESCALA
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R.U.T. |
21.103.461-0 |
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Sucursal |
Banqueteria Y Eventos Piedrazul |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 150 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 150 PERSONAS.CONSISTENTE EN 02 EMPANADAS DE HORNO, UN VASO DE BEBIDA O JUGO NATURAL | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.250
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$ 446.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.