Orden de Compra. Nº2328-3192-SE10 "ADQUISICION DE SUMINISTROS E INSUMOS GRAFICOS PARA CENTRAL DE IMPRESION DESDE 2328-724-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3192-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SUMINISTROS E INSUMOS GRAFICOS PARA CENTRAL DE IMPRESION DESDE 2328-724-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-724-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 138294,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grafica sur andina
Razón Social GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA
R.U.T. 76.056.613-6
Sucursal grafica sur andina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111523
Papel diamante1ResmaCURIOUS (F)TRANSL CLEAR 92 GRS. DE 70 X 100 X 250 HJS. (PAPEL DIAMANTE EN RESMAS PARA IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER (PARA ORIGINALES)  $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
14111509
Artículos de papelería6ResmaPAPEL BOND 24 DE 80 GRS. DE 77 X 110 X 250 HOJAS C/U  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
14111509
Artículos de papelería5ResmaPAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS. DE 77X110 X 125 HOJAS C/U. (PAPEL COUCHE ESTUCADO EN RESMAS)  $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
14111509
Artículos de papelería2ResmaPAPEL HILADO Nro.6 DE 106 GRS de 77 x 110 x250 hojas.  $ 25.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750 $ 50.750
14111610
Cartulina2ResmaCARTULINA REVERSO CAFE 225GRS. DE 77 X 110 X 100 HJS.(PARA TAPAS)  $ 18.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700
14111610
Cartulina4ResmaCARTULINA MAULE REVERSO BLANCO 280 GRS. 77 X 110 X 110 HOJAS EN RESMAS, BLANCO POR AMBOS LADOS  $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800
30102210
Plancha de latón1CajaPLANCHA IPAGSA 483X405 ML (RYOBI 500 NX-NP)CAJA 100. PLANCHA METALICA CONVENSIONAL PARA OFFSET  $ 96.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.310 $ 96.310
44121507
Sobres de catálogo1UnidadCATALOGO PANTONE FG 1000, CATALOGO DE TINTAS PLANAS. HERRAMIENTA QUE SUMINISTRA MUESTRAS DE COLOR PARA DISEÑADORES GRAFICOS E IMPRESORES.  $ 88.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
47131805
Limpiadores de uso general4LitroLIMPIADOR DE PLANCHA LITHO EMULSION 1 LT. LIMPIADOR INTEGRAL PARA PLANCHAS METALICAS OFFSET. EMULSION QUIMICAMENTE ESTABILIZADA FORMULADA ESPECIALMENTE PARA LIMPIAR PLANCHAS OFFSET DURANTE UNA TIRADA AL CAMBIAR DE TINTA AL INICIAR O TERMINAR UN TRABAJO  $ 6.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.320 $ 27.320
60121203
Pintura de témpera en polvo1kilogramoPOLVO ANTIRREPINTE POWDER 50R RECUBIERTO, ES UN POLVO BLANCO QUE CIERTAS MAQUINAS DE OFFSET APLICAN Y QUE ACELERAN EL SECADO DE LAS TINTAS PARA EVITAR EL REPINTE O MANCHAS EN LA IMPRESION "50R,PARA PAPELES MAYORES DE 120GRS"  $ 7.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.784 $ 7.784
Total Neto $ 727.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.294
TOTAL OC $ 866.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.