Orden de Compra. Nº
2328-3209-SE14
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ADQUISICION MATERIALES GASFITERIA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-3209-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES GASFITERIA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
20104,66
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
76.724.900-4
Sucursal
FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141901
Conductos flexibles
4
Unidad no definida
CODO DE BRONCE SO/SO 1/2" COD.285
CODO DE BRONCE SO/SO 1/2" COD.285
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984
$ 1.984
40142116
Tubería de goma
4
Unidad no definida
CAPUCHON DE GOMA 50 mm COD.161
CAPUCHON DE GOMA 50 mm COD.161
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
40142604
Codos de tubo
1
Unidad no definida
TUBO PVC SANITARIO 50 mm x 6m COD.1090
TUBO PVC SANITARIO 50 mm x 6m COD.1090
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
42272217
Sifones del agua del ventilador
4
Unidad no definida
SIFON METALICO PARA URINARIO COD.839
SIFON METALICO PARA URINARIO COD.839
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.168
$ 60.168
40142604
Codos de tubo
4
Unidad no definida
CODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR 50 mm COD.342
CODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR 50 mm COD.342
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
47131815
Limpiador de desagüe
4
Unidad no definida
DESAGÜE METALICO LAVATORIO CON REBALSE DE 1¼", HILO LARGO COD.454
DESAGÜE METALICO LAVATORIO CON REBALSE DE 1¼", HILO LARGO COD.454
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.496
$ 23.496
40142604
Codos de tubo
8
Unidad no definida
REDUCCION DESCENTRADA DE PVC SANITARIO BLANCO 50 x 40 mm COD.800
REDUCCION DESCENTRADA DE PVC SANITARIO BLANCO 50 x 40 mm COD.800
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.720
$ 4.720
42272217
Sifones del agua del ventilador
4
Unidad no definida
SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1¼" SALIDA RECTA 32 mm COD.834
SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1¼" SALIDA RECTA 32 mm COD.834
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
Total Neto
$ 105.814
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.105
TOTAL OC
$ 125.919
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.