Orden de Compra. Nº2328-3209-SE14 "ADQUISICION MATERIALES GASFITERIA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3209-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES GASFITERIA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 20104,66
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141901
Conductos flexibles4Unidad no definidaCODO DE BRONCE SO/SO 1/2" COD.285CODO DE BRONCE SO/SO 1/2" COD.285 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
40142116
Tubería de goma4Unidad no definidaCAPUCHON DE GOMA 50 mm COD.161CAPUCHON DE GOMA 50 mm COD.161 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
40142604
Codos de tubo1Unidad no definidaTUBO PVC SANITARIO 50 mm x 6m COD.1090TUBO PVC SANITARIO 50 mm x 6m COD.1090 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
42272217
Sifones del agua del ventilador4Unidad no definidaSIFON METALICO PARA URINARIO COD.839SIFON METALICO PARA URINARIO COD.839 $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.168 $ 60.168
40142604
Codos de tubo4Unidad no definidaCODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR 50 mm COD.342CODO PVC SANITARIO 87,5º GRIS CEMENTAR 50 mm COD.342 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
47131815
Limpiador de desagüe4Unidad no definidaDESAGÜE METALICO LAVATORIO CON REBALSE DE 1¼", HILO LARGO COD.454DESAGÜE METALICO LAVATORIO CON REBALSE DE 1¼", HILO LARGO COD.454 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
40142604
Codos de tubo8Unidad no definidaREDUCCION DESCENTRADA DE PVC SANITARIO BLANCO 50 x 40 mm COD.800REDUCCION DESCENTRADA DE PVC SANITARIO BLANCO 50 x 40 mm COD.800 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
42272217
Sifones del agua del ventilador4Unidad no definidaSIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1¼" SALIDA RECTA 32 mm COD.834SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1¼" SALIDA RECTA 32 mm COD.834 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
Total Neto $ 105.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.105
TOTAL OC $ 125.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.