Orden de Compra. Nº2328-3275-SE16 "MATERIALES DE GASFITERA ESCUELA ARGENTINA, DAEM/193"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3275-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERA ESCUELA ARGENTINA, DAEM/193
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-232-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16777
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO EDUARDO
Razón Social FERRETERIA MAURICIO EDUARDO APABLAZA FERNANDEZ E.I
R.U.T. 76.303.782-7
Sucursal MAURICIO EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje20ParTORNILLO ANCLAJE WCTORNILLO ANCLAJE WC $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31181601
Sellos de plástico20UnidadSELLOS ANTIFUGASSELLOS ANTIFUGAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
40141716
Sifones en P10UnidadFLAPPER CADENA METALICAFLAPPER CADENA METALICA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
40141716
Sifones en P10UnidadSIFON LAVAMANOS 11/4SIFON LAVAMANOS 114 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
40141702
Grifos1UnidadLLAVE CUELLO CISNE PARA LAVAPLATOLLAVE CUELLO CISNE PARA LAVAPLATO $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
46151601
Manillas10UnidadMANILLA DESCARGA ESTANQUEMANILLA DESCARGA ESTANQUE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 88.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.777
TOTAL OC $ 105.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.