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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-3296-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MALLA ARNERO PARA ESC. LIBERTAD DESDE 2328-709-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-709-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
28317,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-07-2011 |
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Proveedor |
Ferreteria Viento |
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Razón Social |
JOSE PATRICIO GODOY LAFERTTE
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R.U.T. |
4.484.434-6 |
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Sucursal |
Ferreteria Viento |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103201
| Enrejado de acero | 3 | Metro Lineal | MALLA ARNERO Nº12, DE 60X150 CMS | |
$ 49.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.040
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$ 149.040
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Total Neto
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$ 149.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.318
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$ 177.358
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.