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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-3319-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S-000868 ESCUELA MIRASOL SOL.Nº16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
399159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector |
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Razón Social |
Transporte y Turismo Hector Elgueta E.I.R.L
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R.U.T. |
76.155.324-0 |
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Sucursal |
Hector |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | CONTRATACION SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO CON ALIMENTACION INCLUIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE PARA 125 PERSONAS. | CONTRATACION SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO CON ALIMENTACION INCLUIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE PARA 125 PERSONAS. |
$ 2.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.840
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$ 2.100.840
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Total Neto
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$ 2.100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.160
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$ 2.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.