Orden de Compra. Nº2328-3376-SE18 "MATERIALES MANTENCION ESTABLECIMIENTO, LICEO PIEDRA AZUL/DAEM 6214"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3376-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESTABLECIMIENTO, LICEO PIEDRA AZUL/DAEM 6214
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-264-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 35813,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sasil
Razón Social FERRETERIA SASIL LTDA
R.U.T. 76.901.790-9
Sucursal sasil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro35UnidadASIENTO UNIVERSAL BLANCOASIENTO UNIVERSAL WC BLANCO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
39121419
Conexiones flexibles14UnidadFLEXIBLE 1/2 HI 30CMFLEXIBLE DE 12 HI HI X 30 CMS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
40151510
Bombas de agua1UnidadVALVULA BOLAVALVULA DE BOLA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON 3/4 X 50CMTEFLON DE 34 X 50 MTRS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 188.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.813
TOTAL OC $ 224.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.