Orden de Compra. Nº2328-3522-SE14 "ADQUISICION MATERIALES PINTURA ESCUELA RURAL ALERCE DESDE 2328-487-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3522-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PINTURA ESCUELA RURAL ALERCE DESDE 2328-487-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-487-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 32052,62
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10UnidadHUAIPEKILO HUAIPE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
11151712
Tejido de papel9RolloHUINCHA PAPELHUINCHA PAPEL 48 MM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
11151712
Tejido de papel2UnidadPAPEL ENGOMADO 48MMPAPEL ENGOMADO 48 MM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
23131507
Tela para lijar6UnidadPLIEGO DE LIJA PLIEGO LIJA MADERA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 402
27111909
Espátulas6UnidadESPATULAS 40 MTSESPATULA 40 MM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
27112802
Hojas de sierra5UnidadHOJA DE SIERRA HOJA SIERRA SANFLEX $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
31201515
Cintas de papel8UnidadPAPEL ENGOMADO 48MMPAPEL ENGOMADO 48 MM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios5CajaMASCARILLAS DE PAPEL MASCARILLAS DE PAPEL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
42241607
Estantes o muebles para yesos6UnidadVANITORIOS FLORIDAVANITORIOS FLORIDA $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.528 $ 123.528
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4CajaPOXIPOL POXIPOL $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
Total Neto $ 168.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.053
TOTAL OC $ 200.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.