Orden de Compra. Nº2328-3597-SE14 "JARDIN INFANTIL LAS PALOMITAS Nº161 - LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3597-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2014
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL LAS PALOMITAS Nº161 - LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 11896,5546218361
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVELYN DALLORSO GOMEZ
Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ
R.U.T. 17.633.417-7
Sucursal EVELYN DALLORSO GOMEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento10UnidadCINTA MASKING 36x40mm SELLOCINTA CINTA MASKING 36x40mm SELLOCINTA $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.513
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 665 12x22 3MCINTA DOBLE CONTACTO 665 12x22 3M $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.723
12352310
Siliconas15UnidadADHESIVO SILICONA LIQUIDA 100cc FULTONSADHESIVO SILICONA LIQUIDA 100cc FULTONS $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
60123601
Pegamento de purpurina8UnidadCOLA FRIA ESCOLAR 225grs. PEGAFIX HENKELCOLA FRIA ESCOLAR 225grs. PEGAFIX HENKEL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.731
60121302
Cuchillo cartonero8UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE G/LARGA TORNILLOCUCHILLO CARTONERO GRANDE G/LARGA TORNILLO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.983
14111610
Cartulina2UnidadPLIEGO CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA 77x110PLIEGO CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA 77x110 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA PAPEL HOLOGRAFICO TORRE IMAGIA CARPETA PAPEL HOLOGRAFICO TORRE IMAGIA $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
14111610
Cartulina1UnidadRESMA CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO 100 HOJASRESMA CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO 100 HOJAS $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336 $ 5.336
Total Neto $ 62.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.897
TOTAL OC $ 74.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.