Orden de Compra. Nº2328-3851-SE19 "MATERIALES REPARACION PISOS, ESCUELA ANGELMO/DAEM 11418"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3851-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION PISOS, ESCUELA ANGELMO/DAEM 11418
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-304-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 43967,71
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161816
Espaciadores y separadores4BolsaSEPARADORES TORRE 20MM X 100 UNIDADES SEPARADORES TORRE 20MM X 100 UNIDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31161503
Clavo-tornillo400UnidadTORNILLOS VOLCANITA ZINCADOS 6X2"TORNILLOS VOLCANITA ZINCADOS 6X2 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
86131502
Pintura2UnidadPINTURA OLEO 1/4 GALON BRILLANTE COLOR A ELECCIONPINTURA OLEO 1-4 GALON BRILLANTE COLOR A ELECCION $ 3.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.262 $ 7.262
11162111
Malla9UnidadMALLA ACMA CON ECONOMIA DE BORDE TIPO C92 2.6X5MMALLA ACMA C92 2.6X5M $ 13.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.859 $ 122.859
30111601
Cemento20UnidadCEMENTO BOLSA DE 25 KILOSCEMENTO BOLSA DE 25 KILOS $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
30103313
Molduras no metálicas2kilogramoPUNTILLAS DE 1 1/2" PUNTILLAS DE 1 1-2 $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.828 $ 2.828
30111701
Enlucido de yeso60kilogramoFRAGUE IMPERMEABLE COLOR BEIGE CENIZA X KILOFRAGUE IMPERMEABLE COLOR CENIZA X KILO $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.860 $ 34.860
Total Neto $ 231.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.968
TOTAL OC $ 275.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.