Orden de Compra. Nº2328-3852-SE17 "sol 24-3189 S SEP insumos imprenta desde 2328-476-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3852-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra sol 24-3189 S SEP insumos imprenta desde 2328-476-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-476-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 135193,8635
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTOINSUMOS PARA IMPRENTA SEP-DAEM 2017 DESDE 2328-476-L117  Envío a SEP/Ramón Yuraszeck S/N Pob. Manuel Montt 65-2-484587 a Susana Soto A, Imprenta SEP/DEM/O. de Compra incluye gastos de flete hasta la dirección de envío/Factura en Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. De partes

contacto O.C Flor Venegas R.482668

envío de factura electrónica a:  cristian.mancilla@dempuertomontt.cl

c.c.  a                                         florvenegasrojas@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAGRAF S. A.
Razón Social HAGRAF S A
R.U.T. 84.902.300-4
Sucursal HAGRAF S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset7UnidadHOSTMANN LINEA Prime Plus Negro 1 Kg.Prime Plus Negro - 1 kg $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.753 $ 32.750
45101603
Consumibles para impresión offset4UnidadHOSTMANN LINEA Prime Plus CYAN 1 KgPrime Plus Cyan - 1 kg $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.716 $ 18.714
45101603
Consumibles para impresión offset5UnidadHOSTMANN LINEA Prime Plus AMARILLO 1 KgPrime Plus Amarillo - 1 kg $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.395 $ 23.393
45101603
Consumibles para impresión offset4UnidadHOSTMANN LINEA Prime Plus MAGENTA 1 KgPrime Plus Magenta - 1 kg $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.716 $ 18.714
45101603
Consumibles para impresión offset2UnidadTINTA ORANGE 021 - 1 KG.Pantone Naranja 021 - 1 kg $ 6.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.622 $ 13.621
45101603
Consumibles para impresión offset2UnidadTINTA NEGRO INTENSO 1 KG.Alpha Negro Intenso - Deep Black -1 kg $ 8.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.158 $ 17.157
45101603
Consumibles para impresión offset2UnidadTINTA WARM RED 1 KGPantone Rojo Warm - 1 kg $ 5.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 11.987
45101603
Consumibles para impresión offset45BolsaHAG500 REVELADOR POSITIVO EN POLVO PLANCHA/ OFFSET (350 GRS.)Revelador Positivo Planchas Offset Polvo $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.730 $ 53.711
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Consumibles para impresión offset1UnidadSOLUCIÓN DE HUMECTACIÓN COMBIFIX XL (BIDON DE 10 LITROS)Combifix- XL- 10 kg solución fuente $ 28.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.703 $ 28.703
45101603
Consumibles para impresión offset5UnidadGOMA ARABICA. AUTOGUM 1 LITRO.Goma Arabica 1 Lt $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.968
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Consumibles para impresión offset4CajaPLANCHA: IPAGSA 650X550 MO CJAS DE 50Plancha 650 X 550 X 0.30 Ipagsa ALG3S 50 pcaja $ 61.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.376 $ 246.376
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Consumibles para impresión offset1UnidadAGENTE DE LIMPIEZA DE RODILLOS Y MANTILLA. B-MATIC 10 LITROSAgente de limpieza para rodillos y mantillas Saphira wash 562 - 25 litros $ 42.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.701 $ 42.701
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Consumibles para impresión offset2UnidadPAR DE CARTUCHOS DE GRASA 100 GRS. (CODIGO 00580644701)Grasa Saphira Multi-temp Rivolta FLG GT-2 UV H1 A11 2 x 100 grs 2.27.1 $ 68.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.180 $ 137.180
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Consumibles para impresión offset1UnidadMANTILLA PARA MOZP 670X570X1,95 LITHOMantilla Comp MOSORK 670 X 570 X 1.95 LITHO F.3 $ 33.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.574 $ 33.574
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Consumibles para impresión offset10UnidadESPONJA HUBER 120X80X35MM.Esponja comprimida 120 x 35 x 05 mm $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.190 $ 15.191
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Consumibles para impresión offset3UnidadPOLVO ANTIRREPINTE MEDIANO 25 MICRAS 1 KG. PAPELES HASTA 250 GRS.Polvo antirrepinte medio 20-25 micras 1 Kg - Papeles hasta 250 grm2 $ 2.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.808 $ 8.808
Total Neto $ 711.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.194
TOTAL OC $ 846.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.