Orden de Compra. Nº2328-3892-SE14 "ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA EL LICEO COMERCIAL BUIN, DESDE 2328-437-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3892-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA EL LICEO COMERCIAL BUIN, DESDE 2328-437-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-437-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 32882,73
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2014
TítuloDescripción
DESPACHO DE LOS MATERIALESDESPACHAR LOS MATERIALES EN LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT, BUIN #381, CONTACTO Sergio Humberto Gutierrez Vidal, FONO 2484501
comercial@liceos.dempuertomontt.cl
ENTREGA DE FACTURAENTREGAR FACURA EN AVENIDA PDTE IBAÑEZ 600 CUARTO PISO OFICINA DE PARTES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Pergola del Libro
Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ
R.U.T. 17.633.417-7
Sucursal Libreria Pergola del Libro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas18UnidadTINTA RECARGA PLUMON PIZARRApilot o artline $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.508 $ 32.508
14111509
Artículos de papelería30UnidadRESMA HOJA TAMAÑO CARTApremier $ 2.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.120 $ 60.120
14111509
Artículos de papelería30UnidadRESMA HOJA TAMAÑO OFICIOpremier $ 2.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.930 $ 66.930
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadFORMULARIO LETRAS DE CAMBIO EN PESOel arte $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747 $ 747
14121812
Papel fotográfico2UnidadPAPEL INK-JET 101X342 SET DE 25 HJSadetec $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
55121606
Etiquetas autoadhesivas1UnidadETIQUETAS INJEKT 66X25 3C 25 HJSadetec $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
60121109
Blocs de dibujo1UnidadBLOCK LIQUIDACION DE SUELDOrheiin $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
60121109
Blocs de dibujo1UnidadBLOCK CONTRATO DE TRABAJOrhein $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.831 $ 1.831
60121109
Blocs de dibujo1UnidadBLOCK FINIQUITO DE TRABAJOrhein $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.831 $ 1.831
Total Neto $ 173.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.883
TOTAL OC $ 205.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.