Orden de Compra. Nº
2328-3892-SE14
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ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA EL LICEO COMERCIAL BUIN, DESDE 2328-437-L114
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-3892-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA EL LICEO COMERCIAL BUIN, DESDE 2328-437-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-437-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
32882,73
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2014
Título
Descripción
DESPACHO DE LOS MATERIALES
DESPACHAR LOS MATERIALES EN LICEO COMERCIAL PUERTO MONTT, BUIN #381, CONTACTO Sergio Humberto Gutierrez Vidal, FONO 2484501
comercial@liceos.dempuertomontt.cl
ENTREGA DE FACTURA
ENTREGAR FACURA EN AVENIDA PDTE IBAÑEZ 600 CUARTO PISO OFICINA DE PARTES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Pergola del Libro
Razón Social
EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ
R.U.T.
17.633.417-7
Sucursal
Libreria Pergola del Libro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
18
Unidad
TINTA RECARGA PLUMON PIZARRA
pilot o artline
$ 1.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.508
$ 32.508
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad
RESMA HOJA TAMAÑO CARTA
premier
$ 2.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.120
$ 60.120
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad
RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO
premier
$ 2.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.930
$ 66.930
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
FORMULARIO LETRAS DE CAMBIO EN PESO
el arte
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 747
$ 747
14121812
Papel fotográfico
2
Unidad
PAPEL INK-JET 101X342 SET DE 25 HJS
adetec
$ 2.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
55121606
Etiquetas autoadhesivas
1
Unidad
ETIQUETAS INJEKT 66X25 3C 25 HJS
adetec
$ 2.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
60121109
Blocs de dibujo
1
Unidad
BLOCK LIQUIDACION DE SUELDO
rheiin
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820
$ 820
60121109
Blocs de dibujo
1
Unidad
BLOCK CONTRATO DE TRABAJO
rhein
$ 1.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.831
$ 1.831
60121109
Blocs de dibujo
1
Unidad
BLOCK FINIQUITO DE TRABAJO
rhein
$ 1.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.831
$ 1.831
Total Neto
$ 173.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.883
TOTAL OC
$ 205.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.