Orden de Compra. Nº
2328-3915-SE19
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COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION TECHUMBRE,LICEO ANDRES BELLO/DAEM 11755
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-3915-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION TECHUMBRE,LICEO ANDRES BELLO/DAEM 11755
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-354-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
31567,17
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T.
78.481.770-9
Sucursal
Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
5
Unidad
POMO VINILIT 60CC
POMO VINILIT 60CC
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
11101712
Aleación ferrosa
10
Unidad
PLETINA 3 X 32 X 6MT
PLETINA 3 X 32 X 6MT
$ 4.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.320
$ 43.320
31161503
Clavo-tornillo
5
Caja
AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 2" VOLCANITA ZINCADO 6 X 1 1/4" CAJA 250
AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 2 VOLCANITA ZINCADO 6 X 1 14 CAJA 250
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31161503
Clavo-tornillo
5
Caja
AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 2" TORNILLO DRYWALL 6 X 1 1/4" CAJA 250 UNIDADES
AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 2 TORNILLO DRYWALL 6 X 1 14 CAJA 250 UNIDADES
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
31201613
Adhesivo re-usable
12
Unidad
SIKAFLEX 221 GRIS
SIKAFLEX 221 GRIS
$ 4.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.896
$ 58.896
31162204
Remaches completos
5
Caja
REMACHES POP ESTANCO 4 X 10MM CAJA 100 UNIDADES
REMACHES POP ESTANCO 4 X 10MM CAJA 100 UNIDADES
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Galón
GALON ANTICORROSIVO AZUL
GALON ANTICORROSIVO AZUL
$ 10.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.458
$ 20.458
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 4"
BROCHA 4
$ 3.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.284
$ 13.284
15111505
Butano
10
Unidad
GAS BUTANO 190G
GAS BUTANO 190G
$ 678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.780
$ 6.780
Total Neto
$ 166.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.567
TOTAL OC
$ 197.710
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.