Orden de Compra. Nº2328-3915-SE19 "COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION TECHUMBRE,LICEO ANDRES BELLO/DAEM 11755"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3915-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION TECHUMBRE,LICEO ANDRES BELLO/DAEM 11755
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-354-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 31567,17
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable5UnidadPOMO VINILIT 60CCPOMO VINILIT 60CC $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
11101712
Aleación ferrosa10UnidadPLETINA 3 X 32 X 6MTPLETINA 3 X 32 X 6MT $ 4.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.320 $ 43.320
31161503
Clavo-tornillo5CajaAUTOPERFORANTE PUNTA FINA 2" VOLCANITA ZINCADO 6 X 1 1/4" CAJA 250AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 2 VOLCANITA ZINCADO 6 X 1 14 CAJA 250 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31161503
Clavo-tornillo5CajaAUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 2" TORNILLO DRYWALL 6 X 1 1/4" CAJA 250 UNIDADESAUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 2 TORNILLO DRYWALL 6 X 1 14 CAJA 250 UNIDADES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
31201613
Adhesivo re-usable12UnidadSIKAFLEX 221 GRISSIKAFLEX 221 GRIS $ 4.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.896 $ 58.896
31162204
Remaches completos5CajaREMACHES POP ESTANCO 4 X 10MM CAJA 100 UNIDADESREMACHES POP ESTANCO 4 X 10MM CAJA 100 UNIDADES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónGALON ANTICORROSIVO AZULGALON ANTICORROSIVO AZUL $ 10.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.458 $ 20.458
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 4" BROCHA 4 $ 3.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.284 $ 13.284
15111505
Butano10UnidadGAS BUTANO 190GGAS BUTANO 190G $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
Total Neto $ 166.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.567
TOTAL OC $ 197.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.