Orden de Compra. Nº
2328-4099-SE11
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ADQ DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES DE LIMPIEZA Y REDES PARA ESC CHAICAS DESDE 2328-808-L111
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-4099-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES DE LIMPIEZA Y REDES PARA ESC CHAICAS DESDE 2328-808-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se cancela la orden de compra con fecha 21/12/2011 porque el proveedor no ha enviado los productos Ofertados
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-808-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
71457,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Andes Telecom Ltda.
Razón Social
ANDES TELECOMUNICACIONES, COMERCIO Y SERVICIOS LIM
R.U.T.
76.089.531-8
Sucursal
Andes Telecom Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121606
Cable coaxial
1
Unidad
CABLE DE RED PAR TRENZADO UTP CATEGORIA 5E DE 305 MTS GRIS (EQUIVALENTE IC NETWORK)
$ 44.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
26121609
Cable de redes
10
Unidad
CABLE VGA
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
27113203
Kit de herramienta para computadores
1
Unidad
KIT DE HERRAMIENTAS PARA PC DE 17 PIEZAS (EQUIVALENTE MANHATTAN)
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
27113203
Kit de herramienta para computadores
6
Unidad
SET DE LIMPIEZA PARA MONITORES CON BROCHA (EQUIVALENTE PC OEM)
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
31162506
Soporte de pared
9
Unidad
SOPORTE DE TECHO UNIVERSAL PARA PROYECTOR (EQUIVALENTE PCF OEM)
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.100
$ 170.100
39121409
Conectores de cables eléctricos
10
Unidad
FACEPLATE, TAPA SALIDA DOBLE PARA CONECTORES RJ-45 EQUIVALENTE AIR 802
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
39121409
Conectores de cables eléctricos
10
Unidad
ROSETA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E SIN JACK (EQUIVALENTE INTELLINET)
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
11
Unidad
ALARGADOR DE 10 MTS CON SEGURO (EQUIVALENTE KOBALT)
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.890
$ 54.890
43201811
DVD de lectura y escritura
100
Unidad
DVD VIRGEN (EQUIVALENTE SONY)
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
52161516
Reproductor o grabador de DVD
1
Unidad
GRABADOR EXTERNO DVD-DUAL LAYER (EQUIVALENTE SAMSUNG)
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
Total Neto
$ 376.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.457
TOTAL OC
$ 447.547
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.