Orden de Compra. Nº2328-435-SE24 "ADQ. DE Repuestos PARA VEHICULO DAEM PPU: KFHY-55/18619"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-435-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE Repuestos PARA VEHICULO DAEM PPU: KFHY-55/18619
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 84318,48627737
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTORA BYB - TALLER Y REPUESTOS PM-PV
Razón Social AUTOMOTORA BYB SPA
R.U.T. 77.084.916-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOMOTORA BYB - TALLER Y REPUESTOS PM-PV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadPRENSA DE EMBRAGUEPRENSA DE EMBRAGUE $ 173.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.082 $ 173.082
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadRODAM, EMPUJERODAM, EMPUJE $ 82.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.300 $ 82.300
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadDISCO EMBRAGUEDISCO EMBRAGUE $ 188.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.482 $ 188.482
Total Neto $ 443.865
Descuento $ 83
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.318
TOTAL OC $ 528.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.