Orden de Compra. Nº2328-446-SE23 "MATERIALES DE PINTURA, CARPINTERIA, GASFITERIA, ESCUELA PADRE HURTADO, ESCUELA MELIPULLI, REPARACIONES ESTABLECIMIENTOS/DAEM 16574"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-446-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA, CARPINTERIA, GASFITERIA, ESCUELA PADRE HURTADO, ESCUELA MELIPULLI, REPARACIONES ESTABLECIMIENTOS/DAEM 16574
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-113-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema MATERIALES PARA MANT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 101188,11
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CH SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EVELYN CARCAMO SPA
R.U.T. 77.449.309-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CH SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131504
Bloques de cerámica8CajaCAJA DE CERAMICA DE 20X30 BLANCA MUROCAJA DE CERAMICA DE 20X30 BLANCA MURO $ 15.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.272 $ 125.272
30171504
Puertas de madera4UnidadPUERTA DE 0,90X2,00M DE INTERIOR DE TERCIADOPUERTA DE 0,90X2,00M DE INTERIOR DE TERCIADO $ 34.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.400 $ 136.400
30102202
Plancha de aleación no ferrosa4UnidadPLANCHAS DE MELAMINA DE 15MM DE COLOR BLANCOPLANCHAS DE MELAMINA DE 15MM DE COLOR BLANCO $ 42.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.588 $ 170.588
47131502
Paños de limpieza1kilogramoTRAPOS DE LIMPIEZA (HUAIPE)TRAPOS DE LIMPIEZA HUAIPE $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.509 $ 3.509
31201613
Adhesivo re-usable4TinetaTINETA DE BEKRON EN PASTA AC DE 25KTINETA DE BEKRON EN PASTA AC DE 25K $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800
Total Neto $ 532.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.188
TOTAL OC $ 633.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.