Orden de Compra. Nº2328-4500-SE14 "ADQUISICION MATERIALES GASFITERIA LICEO INDUSTRIAL DE ALERCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-4500-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES GASFITERIA LICEO INDUSTRIAL DE ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4221,61
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181604
Sello mecánico2Unidad no definidaSELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI - HONGO COD.823SELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI - HONGO COD.823 $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.724
43202205
Capuchones del teclado o teclas5Unidad no definidaCAPUCHON DE GOMA 40 mm COD.162CAPUCHON DE GOMA 40 mm COD.162 $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130
24101715
Cinta transportadora2Unidad no definidaCINTA TEFLON 3/4" x 10 m COD.257CINTA TEFLON 3/4" x 10 m COD.257 $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 636
40141716
Sifones en P5Unidad no definidaSIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1¼" SALIDA RECTA 32 mm COD.834SIFON PARA LAVATORIO REGIO DE 1¼" SALIDA RECTA 32 mm COD.834 $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030
27111512
Cortadores de perno2Unidad no definidaPERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER COD.780PERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FICHER COD.780 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaTUBO PVC HRIDAULICO 32 mm x 1m C10 COD.1051TUBO PVC HRIDAULICO 32 mm x 1m C10 COD.1051 $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816 $ 816
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaADHESIVO PVC SECADO RAPIDO Y TRANSPARENTE, TARRO DE 237cc COD.41ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO Y TRANSPARENTE, TARRO DE 237cc COD.41 $ 4.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.085 $ 4.085
Total Neto $ 22.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.222
TOTAL OC $ 26.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.