Orden de Compra. Nº2328-47-SE14 "MATERIALES DE PINTURA LICEO RURAL LAS QUEMAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-47-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA LICEO RURAL LAS QUEMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 53269,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"(CODIGO 218)BROCHA 3" $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO COLOR ROJO MAESTRANZA(CODIGO 3)ANTICORROSIVO COLOR ROJO MAESTRANZA $ 11.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.554 $ 11.554
31211501
Pinturas al esmalte9UnidadESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO(CODIGO 29)ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.598 $ 140.598
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO 18CM CHIPORRO NATURAL(CODIGO 294)RODILLO 18CM CHIPORRO NATURAL $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.086 $ 16.086
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"(CODIGO 219)BROCHA 4" $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
31211504
Pinturas de cobertura5UnidadPASTA MURO INTERIOR PM 15(CODIGO 268)PASTA MURO INTERIOR PM 15 $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.025 $ 18.025
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL(CODIGO 32)ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.269 $ 82.269
Total Neto $ 280.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.269
TOTAL OC $ 333.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.