Orden de Compra. Nº2328-475-MC19 "Sol.9384 Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-475-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Sol.9384 Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12967,69
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho, Recepción, Pago de y envío de factura.

DESPACHO: Retira productos Sr. Javier Alvarado Neira/fono 65-2484088.

FACTURA: Enviar a Oficina de Partes  del D.A.E.M., en  Av. Presidente Ibáñez Nº 600-Cuarto Piso.

PAGO  DE FACTURA: Llame al fono 65-2261450 Sr. Sebastián Villa, correo: sebastian.villa@dempuertomontt.cl

 OBSERVACIÓN: Favor de ACEPTAR  la Orden de Compra, para el posterior pago de su factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS RELONCAVI S.A
Razón Social PINTURAS RELONCAVI S.A.
R.U.T. 96.827.630-1
Sucursal PINTURAS RELONCAVI S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM.RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM. $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA PINTABLE SOUDAL.SILICONA PINTABLE SOUDAL. $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
31211904
Brochas3UnidadBROCHA ESTAMPA 3" MANGO MADERA.BROCHA ESTAMPA 3" MANGO MADERA. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
31191507
Cintas abrasivas8UnidadLIJA DE MADERA 120 NORTON.LIJA DE MADERA 120 NORTON. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadCINTAS MASKING TAPA 48mm. ASMACO.CINTAS MASKING TAPA 48mm. ASMACO. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
30111701
Enlucido de yeso1kilogramoYESO KILO QUÍMICA UNIVERSALYESO KILO QUÍMICA UNIVERSAL $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31211504
Pinturas de cobertura1kilogramoPASTA MURO INTERIOR KG.PASTA MURO INTERIOR KG. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
60121001
Pinturas1TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL.TINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 68.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.968
TOTAL OC $ 81.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.