Orden de Compra. Nº2328-4768-SE18 "MATERIALES REVESTIMIENTO GIMNASIO,ESCUELA MARCELA PAZ/DAEM 7757"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-4768-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REVESTIMIENTO GIMNASIO,ESCUELA MARCELA PAZ/DAEM 7757
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-392-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17337,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura15GalónPASTA MURO INTERIOR PASTA MURO INTERIOR GALON $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.210 $ 33.210
31161503
Clavo-tornillo20CajaAUTOPERFORANTE HEXAGONAL GOLILLA 10X1"(100 UNIDADES) AUTOPERFORANTE HEXAGONAL GOLILLA 10X1100 UNIDADES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
31191501
Papeles de lija50UnidadLIJA MADERA GRANO 120 LIJA MADERA GRANO 120 $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31161503
Clavo-tornillo300UnidadTORNILLO HEXAGONAL METAL MADERA 10-12X3/4PERNO HEXAGONAL METAL MADERA 10-12X34 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131502
Paños de limpieza4kilogramoPAÑO LIMPIEZA ALGODON 1KGPAÑO LIMPIEZA ALGODON 1KG $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS(LITRO)AGUARRASLITRO $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610 $ 4.610
Total Neto $ 91.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.338
TOTAL OC $ 108.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.