Orden de Compra. Nº2328-4789-SE14 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA HUELMO, FONDO REVITALIZACION DESDE 2328-745-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-4789-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA HUELMO, FONDO REVITALIZACION DESDE 2328-745-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-745-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 38222,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electricidad del Sur
Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ
R.U.T. 8.365.676-k
Sucursal Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153506
Sistema de pintura de capa o fosfato2Latacarbonileo carbonileo (GALON) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11121603
Troncos50Unidadpino impregnado de 1x4"pino impregnado de 1x4" X3.20 $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.950 $ 74.950
11162108
Tejido o tela de malla metálica3Unidadmalla ecosol 5014 1,5x25 ml malla ecosol 5014 1,5x25 ml $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700
31211904
Brochas4Unidadbrocha de 4"brocha de 4" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44122107
Grapas2kilogramograpa galvanizada de 1/ 1/2" grapa galvanizada de 1/ 1/2" $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31162003
Clavos de acabado4kilogramoclavo de 3" corriente clavo de 3" corriente $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
Total Neto $ 201.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.222
TOTAL OC $ 239.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.