Orden de Compra. Nº2328-481-SE12 "ADQ. MAT. PARA REP. Y MANTENC. JARDIN CANTA JUEGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-481-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. PARA REP. Y MANTENC. JARDIN CANTA JUEGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-719-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 43201,63
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos7UnidadMONOMANDO PARA LAVAPLATOSMONOMANDO PARA LAVAPLATOS $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.057 $ 197.057
30181514
Tapas de estanque4UnidadTAPA GORROS DE MEDIA HETAPA GORROS DE MEDIA HE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
40142116
Tubería de goma3UnidadGOMAS PARA DESCARGAGOMAS PARA DESCARGA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161
30181515
Estanque del WC2UnidadMANILLA UNIVERSAL BLANCO PARA WCMANILLA UNIVERSAL BLANCO PARA WC $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
31161503
Clavo-tornillo2UnidadTORNILLO WC CON TARUGOTORNILLO WC CON TARUGO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
30181515
Estanque del WC1UnidadSELLO ANTIFUGA WC ANTIHONGOSELLO ANTIFUGA WC ANTIHONGO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
40141702
Grifos1UnidadCOMBINACION PARA LAVAPLATOS FAXCOMBINACION PARA LAVAPLATOS FAX $ 16.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.385
Total Neto $ 227.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.202
TOTAL OC $ 270.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.