Orden de Compra. Nº2328-481-SE14 "sol. 18/19 Esc. Kimún Lawal/SEP/Mat. ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-481-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra sol. 18/19 Esc. Kimún Lawal/SEP/Mat. ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33680,73
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO

Envío a Esc. Kimún Lawal, Transversal  Nº 1 Alerce Norte a Víctor Marín Fono  65-2-482692

Favor enviar productos con Guía de Despacho y orden de compra.

Enviar Factura a Presidente Ibáñez 600  4º piso Ofic. De Partes DEM Puerto Montt/

Si factura incluye ITEMs pendientes, será devuelta.

Contactos: Flor Venegas R. 65-2-261470

enero y febrero: recepción de materiales hasta las 13.00 horas

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T. 76.013.690-5
Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111605
Picos2Unidad22/ picota punta y punta22/ picota punta y punta $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
27112003
Rastrillos3Unidad21/ rastrillo con mango21/ rastrillo con mango $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
22101706
Cucharas de pala10Unidad1/ pala punta hueco con mango madera y asa metálica1/ pala punta hueco con mango madera y asa metálica $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
27111602
Martillos3Unidad8/martillo carpintero 16 onzas 8/martillo carpintero 16 onzas $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665
27111508
Sierras3Unidad9/ serrucho carpintero 24" x 8 dientes9/ serrucho carpintero 24" x 8 dientes $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.102
24101505
Carretilla hidráulica3Unidad25/carretilla concretera 90 lts. con rueda25/carretilla concretera 90 lts. con rueda $ 27.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.161 $ 82.161
27111509
Barrenas3Unidad5/ chuzo hexagonal 1 1/8 x 1.7 mts5/ chuzo hexagonal 1 1/8 x 1.7 mts $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.984 $ 30.984
31162002
Clavos de sombrerete2kilogramo228/clavo metálico 3" x kilo228/clavo metálico 3" x kilo $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31162002
Clavos de sombrerete2kilogramo230/clavo metálico 4" x kilo230/clavo metálico 4" x kilo $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31162002
Clavos de sombrerete1kilogramo226/clavo metálico 2" x kilo226/clavo metálico 2" x kilo $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31162309
Estantes de montaje2Parbisagra 3 1/2 x 3 1/2 parbisagra 3 1/2 x 3 1/2 par $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
Total Neto $ 177.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.681
TOTAL OC $ 210.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.