Orden de Compra. Nº2328-4836-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-593-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-4836-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-593-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-593-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 77140
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, DIRECCION Y CONTACTOS

DESPACHO: Enviar a Av. Transversal s/n, Alerce Sur/ At.: Sr. Manuel Rocha R./Fono 482692/Horario de recepción de Lunes a Jueves de 14:00 a 16:00 hrs./Valor Orden de Compra incluye gastos de flete hasta la dirección de despacho.

FACTURA: Enviar a Oficina de Partes de la DEM de Pto. Montt, en Av. Presidente Ibáñez Nº 600 – 4to Piso/Oficina de Partes.

FONO CONTACTO: 65-261405 Mauricio Sandoval Pérez.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IDADE SA
Razón Social INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES ELECTRONICOS
R.U.T. 96.528.230-0
Sucursal IDADE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121606
Cable coaxial2UnidadCable 1 Plug Stereo/ 02 RCA 3 metros equivalente o superior a Proel.-Cable Plug 2RCA 05 metros $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
26121606
Cable coaxial1UnidadCable de Video RG58 50 Metros con conectores RCA video.-Cable de Video RG58 con conectores RCA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44111517
Atriles4UnidadAtril de caja acustica con pasador equivalente o superior a RMX.-Atril Parlantes $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
45111501
Atriles de pie1UnidadTripode VT-6006 1,7 mts equivalente o superior a Soligor.-Tripode para video y fotografia $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
45121515
Videocámaras portátiles1UnidadCamara de video Vixia HFM 500 equivalente o superior a Canon.-Camara de video Vixia HFM 500 Canon $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
52161535
Grabadoras digitales1UnidadGrabadora Digital ICD-PX312F equivalente o superior a Sony.-Grabadora Digital Sony ICD-PX312F $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 406.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.140
TOTAL OC $ 483.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.