Orden de Compra. Nº2328-484-SE14 "MATERIALES DE PINTURA ESCUELA PADRE HURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-484-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA PADRE HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1649735,04
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas25UnidadBROCHA PROFESIONAL 2"(CODIGO 222)BROCHA PROFESIONAL 2" $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.925 $ 43.925
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTA DE ENMASCARAR 40M X 48MM(CODIGO 222)CINTA DE ENMASCARAR 40M X 48MM $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA GRANO 120(CODIGO 251)LIJA MADERA GRANO 120 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31211604
Diluyentes para pinturas20UnidadAGUARRAS MINERAL, ENVASE DE 1L(CODIGO 211)AGUARRAS MINERAL, ENVASE DE 1L $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM(CODIGO 294)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.430 $ 80.430
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 12CM(CODIGO 293)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 12CM $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.665 $ 34.665
31211501
Pinturas al esmalte16TinetaESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, ANTIHONGOS, COLOR BLANCO(CODIGO 35)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, ANTIHONGOS, COLOR BLANCO $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.304 $ 1.316.304
31211501
Pinturas al esmalte55TinetaESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, ANTIHONGOS, COLOR MARFIL(CODIGO 33)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, ANTIHONGOS, COLOR MARFIL $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.524.795 $ 4.524.795
31211501
Pinturas al esmalte17TinetaESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, ANTIHONGOS, COLOR MARFIL(CODIGO 32)ESMALTE AL AGUA INTERIOR/EXTERIOR, LAVABLE, ANTIHONGOS, COLOR MARFIL $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.573 $ 1.398.573
31211505
Pinturas aceitosas9TinetaOLEO SEMIBRILLO COLOR CREMA(CODIGO 132)OLEO SEMIBRILLO COLOR CREMA $ 115.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.914 $ 1.039.914
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO SEMIBRILLO COLOR CAFE MORO(CODIGO 128)OLEO SEMIBRILLO COLOR CAFE MORO $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.185 $ 55.185
31211904
Brochas45UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 4"(CODIGO 219)BROCHA PROFESIONAL DE 4" $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.575 $ 145.575
Total Neto $ 8.682.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.649.735
TOTAL OC $ 10.332.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.