|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2328-490-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CP2152204010 SP0101002 ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION CALDERAS DAEM DESDE 2328-124-L117, SEGUN FICHA 1260 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2328-124-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
27018,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PINTURAS RELONCAVI S.A |
|
Razón Social |
PINTURAS RELONCAVI S.A.
|
|
R.U.T. |
96.827.630-1 |
|
Sucursal |
PINTURAS RELONCAVI S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211903
| Equipo para protección | 2 | Unidad | ANTIPARRAS PACK DE 4 UNIDADES | Antiparras pack 4 unidades |
$ 1.737,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.474
|
$ 3.474
|
31211910
| Mitones | 1 | Unidad | GUANTES DE CABRITILLA PACK 10 UNIDADES | Guantes cabritilla pack 10 unidades |
$ 15.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.185
|
$ 15.185
|
47131605
| Cepillos de limpieza | 4 | Unidad | ESCOBILLA TUBO CHIMENEAS 6 PULGADAS | Escobilla tubo chimeneas |
$ 9.351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.404
|
$ 37.404
|
47131605
| Cepillos de limpieza | 10 | Unidad | ESCOBILLA PARA TUBO DE CALDERA 3 1/4" EJE 1/2" | Escobilla tubo caldera |
$ 8.614,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 86.140
|
$ 86.140
|
|
|
Total Neto
|
$ 142.203
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.019
|
|
$ 169.222
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.