Orden de Compra. Nº2328-490-SE17 "CP2152204010 SP0101002 ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION CALDERAS DAEM DESDE 2328-124-L117, SEGUN FICHA 1260"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-490-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2017
Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 SP0101002 ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION CALDERAS DAEM DESDE 2328-124-L117, SEGUN FICHA 1260
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-124-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 27018,57
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS RELONCAVI S.A
Razón Social PINTURAS RELONCAVI S.A.
R.U.T. 96.827.630-1
Sucursal PINTURAS RELONCAVI S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección2UnidadANTIPARRAS PACK DE 4 UNIDADESAntiparras pack 4 unidades $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474
31211910
Mitones1UnidadGUANTES DE CABRITILLA PACK 10 UNIDADESGuantes cabritilla pack 10 unidades $ 15.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.185 $ 15.185
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadESCOBILLA TUBO CHIMENEAS 6 PULGADASEscobilla tubo chimeneas $ 9.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.404 $ 37.404
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadESCOBILLA PARA TUBO DE CALDERA 3 1/4" EJE 1/2"Escobilla tubo caldera $ 8.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.140 $ 86.140
Total Neto $ 142.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.019
TOTAL OC $ 169.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.