Orden de Compra. Nº2328-4986-SE13 "Sol. 228 Coordinación SEP-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-4986-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Sol. 228 Coordinación SEP-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-202-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16256,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURA Y CONTACTO.

Retira productos Sr. Ramón Munson-Fono 2-223039 de Coordinación SEP/Factura entregar en Av. Presidente Ibáñez 600-4º piso Of. Partes/CP2401008/SP0402002

FACTURA: Enviar a Oficina de Partes de la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt, en Av. Presidente Ibáñez Nº 600 – Cuarto Piso/fono 65-2-261446/NOTA:Adjuntar Orden de Compra a la Factura/FACTURA CON ITEMES NO DESPACHADOS, SERÁ DEVUELTA.

FONO CONTACTO: Adquisiciones DEM: Sr. Jorge Garrido R./ fono 65-2-261470

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROFEOSPORT
Razón Social SOC COMERCIAL SPORT LIMITADA
R.U.T. 77.634.740-K
Sucursal TROFEOSPORT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos4UnidadCOPA METALICA DE 26 CM. CON BASE DE MARMOL Y GRABADA.COPA METALICA DE 26 CM. CON BASE DE MARMOL Y GRABADA. $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
49101702
Trofeos4UnidadCOPA METALICA DE 34 CM. CON BASE DE MARMOL Y GRABADACOPA METALICA DE 34 CM. CON BASE DE MARMOL Y GRABADA $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960
49101702
Trofeos4UnidadCOPA METALICA DE 29 CM. CON BASE DE MARMOL Y GRABADA.COPA METALICA DE 29 CM. CON BASE DE MARMOL Y GRABADA. $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
Total Neto $ 85.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.256
TOTAL OC $ 101.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.