Orden de Compra. Nº2328-4993-SE09 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO TECNOLOGIA, INFORMATICA Y COMUNICACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-4993-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO TECNOLOGIA, INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-959-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 516874,1
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Eduardo Pérez Carrasco
Razón Social MARCELO EDUARDO PEREZ CARRASCO
R.U.T. 8.636.493-k
Sucursal Marcelo Eduardo Pérez Carrasco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes450UnidadENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE BLANCO SIMILAR LEGRAND LINEA MODUS  $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.400 $ 707.400
39121303
Cajas eléctricas1400UnidadCAJAS DERIVACION TIPO CHUQUI BLANCA SOBREPUESTA SIMILAR LEGRAND  $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.800 $ 737.800
39121409
Conectores de cables eléctricos450UnidadCONECTORES VGA PARA CHASIS CON TORNILLO Y/O PERNO CON TUERCA  $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.050 $ 148.050
39121409
Conectores de cables eléctricos450UnidadCONECTOR VGA VOLANTE  $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.050 $ 148.050
40142310
Tapa de tubería850UnidadTAPA CIEGA para caja chuqui legrand  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.650 $ 143.650
31191506
Discos abrasivos70UnidadDISCOS DE CORTE DE 7"  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
60121302
Cuchillo cartonero40HojaHOJAS COCHILLO CARTONERO  $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
27112802
Hojas de sierra10HojaHOJAS DE SIERRA PARA FIERRO  $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
23171509
Soldadura125kilogramoSOLDADURA E-6011 DE 3 /32"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31191501
Papeles de lija40PliegoPLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO Nº 100  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
11121611
Tablero de partículas75PlanchaPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9,5MM  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.150 $ 441.150
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica20RolloROLLOS HUINCHA AISLADORA DE GOMA 3 M  $ 1.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.080 $ 37.080
Total Neto $ 2.720.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.874
TOTAL OC $ 3.237.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.