Orden de Compra. Nº2328-501-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-401-COT26 COLEGIO DARIO SALAS - SALIDA PEDAGOGICA PARQUE ANDINO F 23348 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-501-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-401-COT26 COLEGIO DARIO SALAS - SALIDA PEDAGOGICA PARQUE ANDINO F 23348
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0401001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Vera Hein
Razón Social CAROLINA LUISA VERA HEIN
R.U.T. 15.487.218-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina Vera Hein
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad Servicio de arriendo de 1 bus para traslado de estudiantes hacia parque nacional alerce andino entrada Lenca, salida pedagógica el día 26 de mayo - 35 estudiantes de 2° y 4° medio+ 3 acompañantes - salida 08:45 Am frontis Colegio regreso Colegio entre las 14 a 15:00 hrs. Fecha de la salida sujeta a estado del tiempo (mal tiempo se cambia la fecha) adjuntar documentación solicita en adjuntos.Servicio de arriendo de 1 bus para traslado de estudiantes hacia parque nacional alerce andino entrada Lenca, salida pedagógica el día 26 de mayo - 35 estudiantes de 2° y 4° medio+ 3 acompañantes - salida 08:45 Am frontis Colegio regreso Colegio entre las $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 195.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 195.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.487.218-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.903.181-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.844.234-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 17.561.199-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.