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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-5063-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BODEGA , ESCUELA MIRASOL DESDE 2328-685-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-685-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
45652,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2014 |
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Proveedor |
COVEPA LTDA. |
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Razón Social |
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
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R.U.T. |
88.909.800-7 |
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Sucursal |
COVEPA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Galón | ANTICORROSIVO | PINT. ANTICORROSIVA X GALON SOQUINA |
$ 9.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.580
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$ 9.580
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30102201
| Plancha de aleación ferrosa | 15 | Unidad | PLANCHA 5VX4MTS LARGO | ZINC- ALUM EN V 3.5 MTS X 0.35 MM |
$ 6.102,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.530
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$ 91.530
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30102201
| Plancha de aleación ferrosa | 5 | Unidad | PLANCHA LISA 1X2X0.35MM | ZINC ALUM LISO 0.35 MM X 2.5 MTS |
$ 3.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.250
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$ 19.250
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 2 | Unidad | PERFIL METALICO 40X40X3MM | PERFIL METALICO 40X40X3MM X 6 MTS |
$ 11.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.700
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$ 23.700
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30161509
| Tablero de yeso | 15 | Unidad | VOLCANITA 12.5MM | AGLO. VOLCANITA 10 MM DE 1.20 X 2.40 |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | LIJA MADERA 120 | LIJA MADERA NORTON |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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31201613
| Adhesivo re-usable | 5 | Unidad | SICKAFLEX | SELLADOR SICKAFLEX 221 X UNIDAD |
$ 4.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.275
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$ 21.275
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40142323
| Disco de ruptura | 8 | Unidad | DISCO DE CORTE 41/2 FIERRO | DISCO DE CORTE 41/2 AC. INOX MAKITA |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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Total Neto
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$ 240.275
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.652
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$ 285.927
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.