Orden de Compra. Nº2328-507-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-408-COT26 EXTRAESCOLAR FICHA 23487 KIT COLACIONES GLORIAS NAVALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-507-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-408-COT26 EXTRAESCOLAR FICHA 23487 KIT COLACIONES GLORIAS NAVALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 249514,65
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AREA 51 SPA
Razón Social AREA 51 SPA
R.U.T. 77.301.828-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AREA 51 SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1137UnidadKit de colaciones para estudiantes DAEM participantes del Desfile Glorias Navales 2026 Se requiere la compra de 1137: kit de colaciones consistentes en 1 agua o jugo, 2 barritas de cereal y galletón de avena o similar.Kit de colaciones para estudiantes DAEM participantes del Desfile Glorias Navales 2026 Se requiere la compra de 1137: kit de colaciones consistentes en 1 agua o jugo, 2 barritas de cereal y galletón de avena o similar. $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.235 $ 1.313.235
Total Neto $ 1.313.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.515
TOTAL OC $ 1.562.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.