Orden de Compra. Nº2328-5115-SE14 "ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ESCUELAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-5115-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ESCUELAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-387-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 60592,436974788
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASESAM E.I.R.L.
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BARBARA
R.U.T. 76.129.075-4
Sucursal ASESAM E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102106
Control de roedores1UnidadDESRATIZACION CON MANTENCION PARA LA ESCUELA ARGENTINADESRATIZACION CON MANTENCION PARA LA ESCUELA ARGENTINA $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
72102106
Control de roedores1UnidadDESRATIZACION CON MANTENCION PARA LA ESCUELA ANGELMODESRATIZACION CON MANTENCION PARA LA ESCUELA ANGELMO $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
72102106
Control de roedores1UnidadDESRATIZACION CON MANTENCION PARA EL LICEO BENJAMIN VICUÑA MAQUENA DESRATIZACION CON MANTENCION PARA EL LICEO BENJAMIN VICUÑA MAQUENA $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
72102106
Control de roedores1UnidadDESRATIZACION CON MANTENCION PARA EL TALLER DEM UBICADO EN LA ESCUELA CHILOEDESRATIZACION CON MANTENCION PARA EL TALLER DEM UBICADO EN LA ESCUELA CHILOE $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
72102106
Control de roedores1UnidadDESRATIZACION Y DESINFECCION PARA LA ESCUELA DE CULTURADESRATIZACION Y DESINFECCION PARA LA ESCUELA DE CULTURA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 318.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.592
TOTAL OC $ 379.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.