Orden de Compra. Nº
2328-5317-SE12
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MATERIALES DE PINTURA ESC.KIMUN LAWAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-5317-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE PINTURA ESC.KIMUN LAWAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
72936,25
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaorienteltda
Razón Social
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
76.724.900-4
Sucursal
ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
20
Unidad
ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE(CODIGO 26)
ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.040
$ 284.040
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO(CODIGO 29)
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.404
$ 28.404
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
ANTICORROSIVO COLOR GRIS VERDOSO(CODIGO 6)
ANTICORROSIVO COLOR GRIS VERDOSO
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO(CODIGO 45)
ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.546
$ 15.546
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS MINERAL 5L(CODIGO 212)
AGUARRAS MINERAL 5L
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO ESPONJA DE 18CM(CODIGO 299)
RODILLO ESPONJA DE 18CM
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.665
$ 9.665
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO ESPONJA DE 23CM(CODIGO 300)
RODILLO ESPONJA DE 23CM
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 4"(CODIGO 219)
BROCHA 4"
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.705
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR 40M X 48MM(CODIGO 222)
CINTA DE ENMASCARAR 40M X 48MM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
Total Neto
$ 383.875
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.936
TOTAL OC
$ 456.811
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.