Orden de Compra. Nº2328-5317-SE12 "MATERIALES DE PINTURA ESC.KIMUN LAWAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-5317-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESC.KIMUN LAWAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 72936,25
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte20UnidadESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE(CODIGO 26)ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.040 $ 284.040
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO(CODIGO 29)ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO COLOR GRIS VERDOSO(CODIGO 6)ANTICORROSIVO COLOR GRIS VERDOSO $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO(CODIGO 45)ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS MINERAL 5L(CODIGO 212)AGUARRAS MINERAL 5L $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO ESPONJA DE 18CM(CODIGO 299)RODILLO ESPONJA DE 18CM $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ESPONJA DE 23CM(CODIGO 300)RODILLO ESPONJA DE 23CM $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 4"(CODIGO 219)BROCHA 4" $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA DE ENMASCARAR 40M X 48MM(CODIGO 222)CINTA DE ENMASCARAR 40M X 48MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Total Neto $ 383.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.936
TOTAL OC $ 456.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.