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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-5439-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EQUIPO TRABAJO DEM DESDE 2328-651-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-651-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
10243,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JACEL Ltda. |
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Razón Social |
JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.653.750-7 |
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Sucursal |
JACEL Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10141608
| Arneses o accesorios | 4 | Unidad | ARNES DE SEGURIDAD CUERPO COMPLETO CON 3 ARGOLLAS, CERTIFICADO | 5934501020030000 ARNES IRON X 3 ARGOLLAS SEG17-0021
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$ 9.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.916
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$ 37.916
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84131603
| Seguros contra accidentes | 4 | Unidad | CABO DE VIDA 1,8M X 12MM 2 MOSQUETONES | 5934503060020000 LINEA SEGURIDAD IRON-X 12mm*1.80mt_SEG17-0022
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$ 3.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.996
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$ 15.996
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Total Neto
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$ 53.912
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.243
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$ 64.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.