Orden de Compra. Nº2328-5532-SE12 "LICEO COMERCIAL MIRAMAR ADQ. PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-5532-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra LICEO COMERCIAL MIRAMAR ADQ. PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 172839,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas10Unidad no definidaHUAIPE  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
31211501
Pinturas al esmalte50Galón20 DAMASCO 20 MARFIL 10 CAFE   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.050 $ 584.050
31211604
Diluyentes para pinturas5BidónBIDONES DE AGUA RAS  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
24121802
Latas de pintura o barniz50LataSPRAY: 10 ROJO 15 AZUL 15 AMARILLO 10 VERDE   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO 9 CM  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
31211904
Brochas20UnidadBROCHA 1/2  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
31211904
Brochas20UnidadBROCHA 4"  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO 23CM  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
Total Neto $ 909.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.839
TOTAL OC $ 1.082.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.