Orden de Compra. Nº2328-556-SE14 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ALEMANIA FAGEM DESDE 2328-23-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-556-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ALEMANIA FAGEM DESDE 2328-23-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-23-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 128780,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2014
TítuloDescripción
ENTREGA DE FACTURAENVIAR FACTURA A AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ 600 CUARTO PISO OFICINA DE PARTES
DESPACHO DE LOS MATERIALESDESPACHAR MATERIALES EN RAMON YURASZECK S/N, CONTACTO MARCOS FENANDEZ, FONO 2261467
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101920
Madeja de fibra comprimida26UnidadFIBRA DETUF-STAND SINTETICA ESTRUCTURAL SACO DE 2,27 KGFIBRA TUF-STRAND SINTETICA ESTRUCTURAL PARA HORMIGON. SACO DE 2,27 KGS. CAVE. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.740 $ 337.740
31162506
Soporte de pared270UnidadTARUGOS PLASTICOS DE 8 MMTARUGOS PLASTICO DE 8 MM. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
31211506
Pinturas de látex7UnidadTINETA SIKALATEX 18 LTS TINETAS SIKA LATEX, ENVASE DE 18 LITROS. SIKA. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 677.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.780
TOTAL OC $ 806.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.