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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-5609-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CHAQUETAS, JOCKEY, PANTALONES, DEPTO PSICOSOCIAL HPV, EJECUCION SEGUNDO CICLO DESDE 2328-701-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-701-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
59470 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2013 |
| ENTREGA DE FACTURA | ENTREGAR FACTURA EN AVDA PDTE IBAÑEZ 600 4º PISO
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| DESPACHO DE LOS MATERIALES | CONTACTO PAMELA LEAL, FONO 223009, ENTREGAR MATERIALES EN RAMON YURASZECK S/N Y FACTURA EN AVDA PDTE IBAÑEZ 600 4º PISO
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Proveedor |
ARTE VISUAL |
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Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
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R.U.T. |
13.129.084-5 |
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Sucursal |
ARTE VISUAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 300 | Unidad | LLAVEROS ACRILICOS IMPRESOS CON LOGO(SE ADJUNTA LOGO) | LLAVERO ACRÍLICO DOS CARAS, ARGOLLA METÁLICA, IMPRESIÓN A FULL COLOR |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 200 | Unidad | TAZONES BLANCOS IMPRESOS CON LOGO(SE ADJUNTA LOGO) | TAZONES CERAMICA, ALTURA 9.5 CMS, INCLUYE CAJA INDIVIDUAL, IMPRESIÓN SUBLIMACION EN THERMOFUSION A FULL COLOR, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, DESPACHO A DOMICILIO, GARANTIA DE NUESTROS PRODUCTOS |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.000
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$ 196.000
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Total Neto
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$ 313.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.470
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$ 372.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.