Orden de Compra. Nº2328-5609-SE13 "ADQUISICION DE CHAQUETAS, JOCKEY, PANTALONES, DEPTO PSICOSOCIAL HPV, EJECUCION SEGUNDO CICLO DESDE 2328-701-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-5609-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CHAQUETAS, JOCKEY, PANTALONES, DEPTO PSICOSOCIAL HPV, EJECUCION SEGUNDO CICLO DESDE 2328-701-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-701-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 59470
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2013
TítuloDescripción
ENTREGA DE FACTURAENTREGAR FACTURA EN AVDA PDTE IBAÑEZ 600 4º PISO
DESPACHO DE LOS MATERIALESCONTACTO PAMELA LEAL, FONO 223009, ENTREGAR MATERIALES EN RAMON YURASZECK S/N Y FACTURA EN AVDA PDTE IBAÑEZ 600 4º PISO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTE VISUAL
Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
R.U.T. 13.129.084-5
Sucursal ARTE VISUAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros300UnidadLLAVEROS ACRILICOS IMPRESOS CON LOGO(SE ADJUNTA LOGO)LLAVERO ACRÍLICO DOS CARAS, ARGOLLA METÁLICA, IMPRESIÓN A FULL COLOR $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
48101905
Tazas para servicio de mesa200UnidadTAZONES BLANCOS IMPRESOS CON LOGO(SE ADJUNTA LOGO)TAZONES CERAMICA, ALTURA 9.5 CMS, INCLUYE CAJA INDIVIDUAL, IMPRESIÓN SUBLIMACION EN THERMOFUSION A FULL COLOR, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, DESPACHO A DOMICILIO, GARANTIA DE NUESTROS PRODUCTOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
Total Neto $ 313.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.470
TOTAL OC $ 372.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.