Orden de Compra. Nº2328-587-SE17 "S-1221 Imprenta-Sol.10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-587-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra S-1221 Imprenta-Sol.10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-138-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 44397,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURACIÓN Y FONO CONTACTO.

Despachar a Ramón Yuraszeck S/Nº /Srta. Susana Soto A.fono 65-2484587.

Valor de Orden de Compra incluye gastos de flete hasta dirección de despacho.

Envíe factura  a Of. De Partes en Av. Presidente Ibáñez 600-4º Piso.

Pago Factura Fono 65-2261450 Sr. Jonathan Barrientos(Finanzas DAEM). correo: jonathan.barrientos@dempuertomontt.cl

OBSERVACIÓN: Al momento de ACEPTAR la Orden de Compra, favor de indicarlo en el PORTAL, para el posterior pago de su factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ditra Industrial ltda
Razón Social DITRA INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 77.031.290-6
Sucursal Ditra Industrial ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101702
Guillotinas de imprenta5UnidadServicio de afilado de cuchilla de acero para guillotina Polar 115, en los siguientes meses del año 2.017: marzo, mayo, julio, agosto y diciembre.Servicio de afilado de cuchillas guillotina Polar 115 , despacho vía Pullman Cargo incluido en el valor final. Plazo de entrega 48 hrs despues de OC $ 44.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.250 $ 223.250
45101702
Guillotinas de imprenta4UnidadFibras listos de corte 4,5 x 10 x 1.160 de color ROJO.Fibra de corte 4.5x10x1160 mm , color rojo fabricación EU. despacho vía Pullman Cargo incluido en el valor final. Plazo de entrega 48 hrs despues de OC $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
Total Neto $ 233.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.397
TOTAL OC $ 278.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.