Orden de Compra. Nº2328-65-AG26 "CP215-22-06-001/SP01-01-001 Unidad de Obras Menores Ficha 22918 – Servicio revestimiento de cielo en sala de clases Escuela Pelluco compra ágil: 2328-47-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CP215-22-06-001/SP01-01-001 Unidad de Obras Menores Ficha 22918 – Servicio revestimiento de cielo en sala de clases Escuela Pelluco compra ágil: 2328-47-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 892976,25
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I.C SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA I.C SPA
R.U.T. 77.881.686-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal I.C SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos1GlobalSE REQUIERE CONTRATAR UN SERVICIO MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE CIELO SALAS DE CLASES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANEXO 1 ADJUNTOSE REQUIERE CONTRATAR UN SERVICIO MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE CIELO SALAS DE CLASES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANEXO 1 ADJUNTO $ 4.699.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.699.875 $ 4.699.875
Total Neto $ 4.699.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 892.976
TOTAL OC $ 5.592.851


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.116.357-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.