Orden de Compra. Nº2328-674-SE14 "ADQ MANT MANTENIMIENTO LANCHA CHILOTA DEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-674-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ MANT MANTENIMIENTO LANCHA CHILOTA DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 37743,69
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2014
TítuloDescripción
2152204010 0102001 ADQ MANT MANTENIMIENTO LANCHA CHILOTA DEM FICHA 301 ENTREGAR EN RAMON YURASZECK S/N CONTACTO:FABIAN AGUILAR CONSULTAS ALBERTO ALARCON FONO 65-2261494 /FACTURA ENTREGAR EN AV PDTE IBAÑEZ 600 4 PISO OFIC PARTES2152204010 0102001 ADQ MANT MANTENIMIENTO LANCHA CHILOTA DEM FICHA 301  ENTREGAR EN RAMON YURASZECK S/N  CONTACTO:FABIAN AGUILAR CONSULTAS ALBERTO ALARCON FONO 65-2261494 /FACTURA ENTREGAR EN AV PDTE IBAÑEZ 600 4 PISO OFIC PARTES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6GalónOLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO (CODIGO 130)OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO (CODIGO 130) $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.370 $ 110.370
31211506
Pinturas de látex1TinetaLATEX ANTIHONGOS COLOR CREMA (CODIGO 88)LATEX ANTIHONGOS COLOR CREMA (CODIGO 88) $ 45.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.294 $ 45.294
31211904
Brochas1UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 2" (CODIGO 217)BROCHA PROFESIONAL DE 2" (CODIGO 217) $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.757 $ 1.757
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ESPUMA POLIESTER DE 23 CM (CODIGO 308)RODILLO ESPUMA POLIESTER DE 23 CM (CODIGO 308) $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ESPUMA POLIESTER DE 30 CM (CODIGO 309)RODILLO ESPUMA POLIESTER DE 30 CM (CODIGO 309) $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA DE ENMASCARAR 40 m X 48mm (CODIGO 222)CINTA DE ENMASCARAR 40 m X 48mm (CODIGO 222) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
Total Neto $ 198.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.744
TOTAL OC $ 236.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.