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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-674-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ MANT MANTENIMIENTO LANCHA CHILOTA DEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-10-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
37743,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-02-2014 |
| 2152204010 0102001 ADQ MANT MANTENIMIENTO LANCHA CHILOTA DEM FICHA 301 ENTREGAR EN RAMON YURASZECK S/N CONTACTO:FABIAN AGUILAR CONSULTAS ALBERTO ALARCON FONO 65-2261494 /FACTURA ENTREGAR EN AV PDTE IBAÑEZ 600 4 PISO OFIC PARTES | 2152204010 0102001 ADQ MANT MANTENIMIENTO LANCHA CHILOTA DEM FICHA 301 ENTREGAR EN RAMON YURASZECK S/N CONTACTO:FABIAN AGUILAR CONSULTAS ALBERTO ALARCON FONO 65-2261494 /FACTURA ENTREGAR EN AV PDTE IBAÑEZ 600 4 PISO OFIC PARTES |
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Proveedor |
FERRETERIA ORIENTE LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
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R.U.T. |
76.724.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA ORIENTE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 6 | Galón | OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO (CODIGO 130) | OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO (CODIGO 130) |
$ 18.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.370
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$ 110.370
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31211506
| Pinturas de látex | 1 | Tineta | LATEX ANTIHONGOS COLOR CREMA (CODIGO 88) | LATEX ANTIHONGOS COLOR CREMA (CODIGO 88) |
$ 45.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.294
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$ 45.294
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA PROFESIONAL DE 2" (CODIGO 217) | BROCHA PROFESIONAL DE 2" (CODIGO 217) |
$ 1.757,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.757
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$ 1.757
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | RODILLO ESPUMA POLIESTER DE 23 CM (CODIGO 308) | RODILLO ESPUMA POLIESTER DE 23 CM (CODIGO 308) |
$ 3.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.940
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$ 12.940
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | RODILLO ESPUMA POLIESTER DE 30 CM (CODIGO 309) | RODILLO ESPUMA POLIESTER DE 30 CM (CODIGO 309) |
$ 3.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.420
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$ 14.420
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31201515
| Cintas de papel | 10 | Unidad | CINTA DE ENMASCARAR 40 m X 48mm (CODIGO 222) | CINTA DE ENMASCARAR 40 m X 48mm (CODIGO 222) |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.870
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$ 13.870
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Total Neto
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$ 198.651
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.744
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$ 236.395
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.