|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2328-691-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
U.ESCOLAR PRO RETENCION ESC HUELMO FICHA 5 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2328-367-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
31916,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. |
|
Razón Social |
DOLLY S. A.
|
|
R.U.T. |
77.030.130-0 |
|
Sucursal |
SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102705
| Uniformes escolares | 3 | Unidad | 3 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº41- 1 Nº42- 1 Nº39
| 3 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº41- 1 Nº42- 1 Nº39
|
$ 16.798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.394
|
$ 50.394
|
53102705
| Uniformes escolares | 7 | Unidad | 7 ZAPATILLAS DAMA: 4 Nº37- 1 Nº45- 1 Nº 35- 1 Nº38 | 7 ZAPATILLAS DAMA: 4 Nº37- 1 Nº45- 1 Nº 35- 1 Nº38 |
$ 16.798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.586
|
$ 117.586
|
|
|
Total Neto
|
$ 167.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.916
|
|
$ 199.896
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.