Orden de Compra. Nº2328-711-CM26 "CP215-22-06-001/SP01-05-002 Unidad de Obras Menores Ficha 22880 – Servicio de mejoramiento de puertas y ventanas para el Liceo Comercial Miramar /Orden de Compra: 2328-711-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-711-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CP215-22-06-001/SP01-05-002 Unidad de Obras Menores Ficha 22880 – Servicio de mejoramiento de puertas y ventanas para el Liceo Comercial Miramar /Orden de Compra: 2328-711-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe 80 - Subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial gran via
Razón Social COMERCIAL GRAN VIA SPA
R.U.T. 77.831.858-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial gran via
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS1 (2221783) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS(2221783) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 69.656.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.656.353 $ 69.656.353
Total Neto $ 69.656.353
Descuento $ 11.145.016
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.511.337

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.