Orden de Compra. Nº2328-721-SE24 "ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT/18211 DESDE 2328-64-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-721-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT/18211 DESDE 2328-64-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-64-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 402849,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor winkler limitada
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal winkler limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cloro Cl219UnidadBIDON CLORO SIMILAR MARCA WINKLER TRADICIONAL 5LT (EQUIVALENTE O SUPERIOR)CLORO, HIPOCLORITO SODIO 3%. ENV. 5L. WK-CL3 $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.240 $ 429.240
47131618
Mopas húmedas461PackPAÑO ABSORVENTE SINTETICO SCOTCH- BRITE 19X2X24 CM PAQUETE 3 UNIDADES (EQUIVALENTE O SUPERIOR)PAÑO SPONGI 18x20cm CELESTE ROSADO AMARILLO PACK 3UN $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.920 $ 331.920
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables22PackGUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA SGUANTES LATEX AMARILLO FLOCADO 13 TALLA S PAR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables328PackGUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA MGUANTES LATEX AMARILLO FLOCADO 13 TALLA M PAR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.800 $ 114.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables25PackGUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA LGUANTES LATEX AMARILLO FLOCADO 13 TALLA L PAR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
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Cepillos de limpieza182UnidadESCOBILLA INODORO CON BASEHISOPO PARA W.C. CON BASE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600
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Detergentes surfactantes387UnidadLIMPIA VIDRIO C/ROCIADOR 500ML, CIF (EQUIVALENTE O SUPERIOR)LIMPIAVIDRIO USO DIRECTO CGATILLO ENV. 500ml WK-575LPU $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.380 $ 286.380
12161902
Detergentes surfactantes177UnidadLUSTRA MUEBLES TRADICIONAL BOTELLA, 250 MLLUSTRA MUEBLES EN CREMA TAPA FLIP TOP ENV. 500ml WK-580 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.830 $ 139.830
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Cloro Cl213UnidadBIDON SIMILAR MARCA IMPEKE CLORO GEL, 5LT (EQUIVALENTE O SUPERIOR)CLORO GEL AL 3% HOGAR ENV. 5L WK-745H $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.040 $ 656.040
Total Neto $ 2.120.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.849
TOTAL OC $ 2.523.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.