Orden de Compra. Nº
2328-721-SE24
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ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT/18211 DESDE 2328-64-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-721-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT/18211 DESDE 2328-64-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-64-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
402849,4
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
winkler limitada
Razón Social
WINKLER LIMITADA
R.U.T.
79.722.860-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
winkler limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
219
Unidad
BIDON CLORO SIMILAR MARCA WINKLER TRADICIONAL 5LT (EQUIVALENTE O SUPERIOR)
CLORO, HIPOCLORITO SODIO 3%. ENV. 5L. WK-CL3
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 429.240
$ 429.240
47131618
Mopas húmedas
461
Pack
PAÑO ABSORVENTE SINTETICO SCOTCH- BRITE 19X2X24 CM PAQUETE 3 UNIDADES (EQUIVALENTE O SUPERIOR)
PAÑO SPONGI 18x20cm CELESTE ROSADO AMARILLO PACK 3UN
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.920
$ 331.920
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
22
Pack
GUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA S
GUANTES LATEX AMARILLO FLOCADO 13 TALLA S PAR
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
328
Pack
GUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA M
GUANTES LATEX AMARILLO FLOCADO 13 TALLA M PAR
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.800
$ 114.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
25
Pack
GUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLA L
GUANTES LATEX AMARILLO FLOCADO 13 TALLA L PAR
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
47131605
Cepillos de limpieza
182
Unidad
ESCOBILLA INODORO CON BASE
HISOPO PARA W.C. CON BASE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.600
$ 145.600
12161902
Detergentes surfactantes
387
Unidad
LIMPIA VIDRIO C/ROCIADOR 500ML, CIF (EQUIVALENTE O SUPERIOR)
LIMPIAVIDRIO USO DIRECTO CGATILLO ENV. 500ml WK-575LPU
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.380
$ 286.380
12161902
Detergentes surfactantes
177
Unidad
LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL BOTELLA, 250 ML
LUSTRA MUEBLES EN CREMA TAPA FLIP TOP ENV. 500ml WK-580
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.830
$ 139.830
12141901
Cloro Cl
213
Unidad
BIDON SIMILAR MARCA IMPEKE CLORO GEL, 5LT (EQUIVALENTE O SUPERIOR)
CLORO GEL AL 3% HOGAR ENV. 5L WK-745H
$ 3.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656.040
$ 656.040
Total Neto
$ 2.120.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 402.849
TOTAL OC
$ 2.523.109
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.