Orden de Compra. Nº2328-724-SE24 "ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT/18211 DESDE 2328-64-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-724-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT/18211 DESDE 2328-64-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-64-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 368543,57
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones194UnidadJABÓN LÍQUIDO GLICERINA ELITE PROFESSIONAL 5 LT (EQUIVALENTE O SUPERIOR)JABÓN LÍQUIDO GLICERINA ELITE PROFESSIONAL 5 LT EQUIVALENTE O SUPERIOR $ 2.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.828 $ 535.828
53102512
pañuelos723PackPACK PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, 3 CAJAS DE 90 PAÑUELOS PACK PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, 3 CAJAS DE 90 PAÑUELOS $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.799 $ 587.799
12161902
Detergentes surfactantes258UnidadBIDON LIMPIA PISO 4 LT POETT (EQUIVALENTE O SUPERIOR)BIDON LIMPIA PISO 4 LT POETT EQUIVALENTE O SUPERIOR $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.880 $ 350.880
12161902
Detergentes surfactantes147UnidadLIMPIADOR DE VENTANA CON MANGOLIMPIADOR DE VENTANA CON MANGO $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.076 $ 104.076
12161902
Detergentes surfactantes74UnidadBIDON CERA INCOLORA 5 LITROSBIDON CERA INCOLORA 5 LITROS $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.120 $ 361.120
Total Neto $ 1.939.703
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.544
TOTAL OC $ 2.308.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.