Orden de Compra. Nº2328-733-SE16 "U.ESCOLAR PRO RETENCION ESC LAS CAMELIAS FICHA 45"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-733-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2016
Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR PRO RETENCION ESC LAS CAMELIAS FICHA 45
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-367-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 114898,32
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA.
Razón Social DOLLY S. A.
R.U.T. 77.030.130-0
Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares36Unidad15 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº38- 1 Nº41- 1 Nº35- 2 Nº36- 5 Nº37- 1 Nº39- 4 Nº40 21 ZAPATILLAS DAMA: 1 Nº38- 1 Nº40- 4 Nº39- 7 Nº37- 4 Nº36- 4 Nº3515 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº38- 1 Nº41- 1 Nº35- 2 Nº36- 5 Nº37- 1 Nº39- 4 Nº40 21 ZAPATILLAS DAMA: 1 Nº38- 1 Nº40- 4 Nº39- 7 Nº37- 4 Nº36- 4 Nº35 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.728 $ 604.728
Total Neto $ 604.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.898
TOTAL OC $ 719.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.