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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-749-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pago insumos equipos fotocopiado Liceo M.Montt |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-561-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda . Presidente Ibañez 600 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Subterráneo |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
31882 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Subterráneo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNOSERVICIO |
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Razón Social |
JORGE HERNANDO CONCHA MORALES
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R.U.T. |
9.849.710-2 |
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Sucursal |
TECNOSERVICIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | Tintas y masters para multicopiador Riso. | |
$ 167.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.800
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$ 167.800
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Total Neto
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$ 167.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.882
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$ 199.682
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.