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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-752-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS NUEVOS. FICHA 10148.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-49-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
17404 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CLS |
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Razón Social |
COMERCIAL CLS SPA
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R.U.T. |
76.651.764-1 |
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Sucursal |
COMERCIAL CLS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181703
| Máscara de soldador | 20 | Unidad | PROTECTOR FACIAL, EQUIVALENTE A SEGURITY GORRO SOLDADOR TIPO MONJA O SUPERIOR | GORRO DE CUERO PARA SOLDADOR TIPO MONJA. ENVIO INCLUIDO EN 5 DIAS. PRODUCTO DE CALIDAD GARANTIZADO. |
$ 4.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.600
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$ 91.600
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Total Neto
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$ 91.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.404
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$ 109.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.