Orden de Compra. Nº2328-778-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-101-LE23 - 2DO LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA E-2152022 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT”"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-778-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-101-LE23 - 2DO LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA E-2152022 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL D.A.E.M. DE PUERTO MONTT”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-101-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CP 215-22-08-001 Servicios De Aseo, Subv. Mantenimiento - 01-05-002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8105605,39
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GONZALO FERNANDO
Razón Social GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO
R.U.T. 11.570.809-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GONZALO FERNANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicio de limpieza de canales de aguas lluvia de Escuelas Sector AltoServicio De Limpieza De Canales De Aguas Lluvias $ 16.736.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.736.625 $ 16.736.625
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicio de limpieza de canales de aguas lluvia de Escuelas Sector Centro – MirasolServicio De Limpieza De Canales De Aguas Lluvias $ 14.389.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.389.650 $ 14.389.650
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicio de limpieza de canales de aguas lluvia de Escuelas Sector AlerceServicio De Limpieza De Canales De Aguas Lluvias $ 11.534.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.534.806 $ 11.534.806
Total Neto $ 42.661.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.105.605
TOTAL OC $ 50.766.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.